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HSE管理體系內(nèi)審有效性探討

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-07-23  來源:中是管理
核心提示:企業(yè)建立HSE管理體系后如何有效發(fā)揮其作用,降低HSE風(fēng)險,就成為重點關(guān)注的問題。筆者就如何有效開展體系內(nèi)審,推動體系有效運(yùn)行進(jìn)行了探討。
       企業(yè)建立HSE管理體系后如何有效發(fā)揮其作用,降低HSE風(fēng)險,就成為重點關(guān)注的問題。筆者就如何有效開展體系內(nèi)審,推動體系有效運(yùn)行進(jìn)行了探討。
 
 
一、什么是內(nèi)審有效性
 
       提到內(nèi)審有效性,首先要了解什么是內(nèi)審。根據(jù)GB/T19011-2021《管理體系審核指南》的定義,審核是“為獲得客觀證據(jù),并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程”。內(nèi)部審核是組織進(jìn)行自我評價,對其管理體系的符合性、有效性進(jìn)行監(jiān)測和改進(jìn)的一種手段,是最高管理者的“眼睛”。
 
       有些企業(yè)內(nèi)審只是內(nèi)審員根據(jù)審核計劃,一手拿著準(zhǔn)則,一手拿著證據(jù),將二者進(jìn)行比較的過程,僅限于對審核準(zhǔn)則的符合性驗證。隨著體系在企業(yè)運(yùn)行的成熟度不斷提升,體系審核由符合性向有效性轉(zhuǎn)變成為必然。因為企業(yè)不僅需要通過體系對其業(yè)務(wù)過程管理進(jìn)行規(guī)范,還要不斷提升管理效能。而體系內(nèi)審雖然不等同于體系運(yùn)行有效性的全部,但是卻可以有效促進(jìn)體系持續(xù)改進(jìn)。
 
       根據(jù)GB/T19000的定義,有效性是指:“完成策劃的活動并得到策劃結(jié)果的程度。”引申到“內(nèi)審的有效性”,就是從績效目標(biāo)發(fā)起審核,完成內(nèi)審策劃活動,全面發(fā)現(xiàn)問題并加以改進(jìn),促進(jìn)實現(xiàn)績效目標(biāo)。而“內(nèi)審目標(biāo)”最終就是評價體系的充分性、適用性和有效性,及時發(fā)現(xiàn)管理工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),為管理者調(diào)整和改進(jìn)管理提供信息,成為一種自我改進(jìn)和提升機(jī)制。
 
 
二、導(dǎo)致內(nèi)審有效性不足的主要原因
 
(一)審核策劃有效性不足
 
       有效的內(nèi)審策劃是內(nèi)審工作有效開展的基礎(chǔ)。如果內(nèi)審策劃安排不適宜,就不能充分識別問題,提出改進(jìn)建議,導(dǎo)致內(nèi)審走形式。常見的內(nèi)審策劃主要存在如下不足:
 
       內(nèi)審方案考慮不全面。僅考慮審核條款和體系文件的要求,而忽略了管理改進(jìn)實施情況、歷史不符合項整改情況、管理的薄弱環(huán)節(jié)和相關(guān)方要求等方面的內(nèi)容;
 
       內(nèi)審資源分配不合理。內(nèi)審時間平均分配,未對重點要素、區(qū)域增加審核時間;
 
       抽樣和審核“規(guī)定動作”要求不明確。內(nèi)審員隨意根據(jù)自己的理解或?qū)I(yè)特長進(jìn)行審核,抽樣數(shù)量不統(tǒng)一,“規(guī)定動作”偷工減料,導(dǎo)致獲取客觀證據(jù)不充分;
 
       內(nèi)審員審核與自身業(yè)務(wù)存在責(zé)任關(guān)系的過程,不能客觀發(fā)現(xiàn)問題。
 
(二)重視程度不夠
 
       內(nèi)審組成員安排不合理。內(nèi)審員多為業(yè)務(wù)人員兼職,由于本職工作的影響而導(dǎo)致不能全身心投入審核工作,或者審核時間、精力得不到保障;
 
       迎審人員安排不合理。因為對內(nèi)審重視不足或本職工作的影響,導(dǎo)致專業(yè)人員在迎審過程中不能全程配合,隨意安排其他人員代為迎審,因為不能完全知曉業(yè)務(wù)管理整體情況,導(dǎo)致提供證據(jù)不準(zhǔn)確或不完整。
 
(三)內(nèi)審員能力不足
 
       內(nèi)審員多為業(yè)務(wù)人員兼職,未經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn),缺少審核知識和審核技巧,審核經(jīng)驗不足;
 
       內(nèi)審員專業(yè)知識和技能水平不足,對審核的具體業(yè)務(wù)不熟悉,不能進(jìn)行有效和深入的審核;
 
       沒有合適的工具方法,審核關(guān)注點較為單一,僅集中在表面問題點,不能發(fā)現(xiàn)背后的深層次問題;分析和總結(jié)能力較差,難以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題。
 
(四)問題整改有效性不足
 
       開具的問題屬于企業(yè)的內(nèi)部行為,特別是一些人員認(rèn)為同級部門審核權(quán)威性較差,整改進(jìn)度和力度不足。有的問題甚至不被迎審單位認(rèn)可和接受,整改更無從談起。如果整改再不能得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的有力支持,將會嚴(yán)重影響內(nèi)審有效性;
 
       有些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)雖然重視內(nèi)審,但是因為問題整改人員不會舉一反三和審核追溯,頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳,導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生。
 
 
三、提高內(nèi)審有效性的措施
 
       要提升內(nèi)審的有效性,可以從領(lǐng)導(dǎo)意識、規(guī)范程序、建立內(nèi)審員隊伍、提高發(fā)現(xiàn)問題及整改能力等幾個方面開展工作:
 
(一)增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)意識,提高重視程度
 
       領(lǐng)導(dǎo)重視是提高內(nèi)審有效性的關(guān)鍵。從體系模式圖也不難看出領(lǐng)導(dǎo)作用的核心地位。只有得到最高管理者的強(qiáng)力推動,這個PDCA循環(huán)輪才能有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
 
       目前,企業(yè)大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)都意識到了體系的重要性,基本都能夠發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用,帶動全體員工從思想和認(rèn)識上轉(zhuǎn)變觀念。但是,在合理安排審核人員,配置充足的資源等方面還略有不足。特別是在業(yè)務(wù)和內(nèi)審爭奪資源時,內(nèi)審作為“臨時性任務(wù)”往往被忽視。因此提升領(lǐng)導(dǎo)重視程度是改進(jìn)HSE內(nèi)審有效性的重要手段。
 
       在內(nèi)審策劃時,領(lǐng)導(dǎo)要合理安排內(nèi)審人員,必要時可聘請外部專家參與,提高審核的權(quán)威性和能力;
 
       領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)合理安排工作,確保迎審人員掌握整體業(yè)務(wù)流程管理,能夠完整接受審核;
 
       給予足夠的資源支持,保證充足的內(nèi)審時間、審核權(quán)限,使內(nèi)審過程能夠按計劃實施。
 
(二)規(guī)范內(nèi)審程序,細(xì)化工作流程
 
規(guī)范的工作流程是提高內(nèi)審有效性的保證。
 
       制定詳細(xì)的內(nèi)審方案,明確審核目的、范圍、計劃以及“規(guī)定動作”等。其中內(nèi)審范圍不僅要包括體系要素,還要包括以往問題的整改、管理改進(jìn)事項落實等方面的驗證;
 
       根據(jù)內(nèi)審的關(guān)注重點,合理分配審核時間,保證重點區(qū)域、要素得到充分的審核,避免出現(xiàn)審核顆粒度不夠、漏項等問題;
 
       根據(jù)內(nèi)審員的工作內(nèi)容和專業(yè)知識,合理分配審核項目,避免審核陌生的領(lǐng)域和存在責(zé)任關(guān)系的業(yè)務(wù);
 
       明確審核抽樣原則及審核記錄要求,保證審核記錄信息全面、統(tǒng)一和準(zhǔn)確。
 
(三)加強(qiáng)內(nèi)審員隊伍建設(shè),提高內(nèi)審員能力
 
       內(nèi)審員是推動企業(yè)體系有效運(yùn)行和保持的重要組織力量。工欲善其事,必先利其器,內(nèi)審有效性很大程度上依賴于內(nèi)審員的能力,而內(nèi)審員的能力在很大程度上取決于內(nèi)審員是否能正確理解和掌握過程方法,是否能準(zhǔn)確理解和把握標(biāo)準(zhǔn)要求,是否能夠熟練使用審核工具方法,具有一定的發(fā)現(xiàn)問題和審核追溯的能力。因此,建設(shè)一支有能力、有技術(shù)、懂專業(yè)的內(nèi)審員隊伍是必不可少的。
 
       策劃內(nèi)審員的隊伍建設(shè),提出內(nèi)審員的數(shù)量、人員構(gòu)成、專業(yè)知識和技能水平需求,選擇和發(fā)展合適的內(nèi)審員;
 
制定合理的培訓(xùn)計劃,包括審核能力、專業(yè)能力等培訓(xùn);
 
       定期開展審核案例學(xué)習(xí)、分析和分享的討論,進(jìn)行審核方法、技巧和注意事項交流和總結(jié)。特別是一些適宜的工具方法的學(xué)習(xí)和使用,可以極大提高內(nèi)審員的審核能力;
 
       讓實踐多、經(jīng)驗豐富的內(nèi)審員帶領(lǐng)和指導(dǎo)新內(nèi)審員一同審核,聘請外部專家協(xié)助審核也是目前企業(yè)普遍采用的方法。外部專家在審核實際過程中,寓教于審,將審核經(jīng)驗、方法和技巧傳授給內(nèi)審員。
 
(四)提高審核發(fā)現(xiàn)問題能力
 
       首先,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員要帶頭參加內(nèi)審工作,過程把關(guān),摒棄把內(nèi)審員當(dāng)成“烏鴉嘴”的錯誤思想意識。充分發(fā)現(xiàn)問題并從中分析存在的系統(tǒng)性問題,以便持續(xù)改進(jìn)。要堅持實事求是的原則,以事實為依據(jù),審核過程仔細(xì)觀察現(xiàn)場狀況,不放過任何一個細(xì)節(jié),多問幾個為什么,并且換位思考,這樣就會提出更有價值的建議。
 
       審核發(fā)現(xiàn)的是點的問題,是隱患排查或安全檢查的目的。而體系審核之所以不同于隱患排查或安全檢查,就在于其目的是通過審核發(fā)現(xiàn)企業(yè)系統(tǒng)化管理的差距,對照體系評價準(zhǔn)則和體系管理的最佳實踐,評價體系運(yùn)行的符合性和有效性。審核是識別體系存在的系統(tǒng)性問題,而不是“點”的問題。有效的審核結(jié)論一定是在系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上做出的“線”和“面”的評價。
 
1.深入問題追蹤,提升“點”的問題質(zhì)量
 
       為確保審核過程發(fā)現(xiàn)高質(zhì)量“點”的問題,要基于風(fēng)險思維,按照“5WHY”思路,針對問題,跟蹤可能導(dǎo)致的風(fēng)險結(jié)果,同時查找問題發(fā)生的源頭,從而發(fā)現(xiàn)深層問題。
 
       問題跟蹤考慮的是問題產(chǎn)生的后果和直接原因,追蹤以過程方法為主,從技術(shù)原因、管理原因多維度追蹤。往前追,查找導(dǎo)致異常產(chǎn)生的根本原因是否依然存在;往后追,追查可能導(dǎo)致風(fēng)險的管控措施有無失效。
 
2.穿行檢查,確定“線”的系統(tǒng)性問題
 
       審核過程中,在發(fā)現(xiàn)足夠多且質(zhì)量滿足的“點”的問題的基礎(chǔ)上,按照“業(yè)務(wù)”或“要素”進(jìn)行穿行檢查,就會形成 “線”的分析結(jié)果,從而發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題。
 
       “穿行檢查”是基于在某項業(yè)務(wù)或要素審核的基礎(chǔ)上,對其他業(yè)務(wù)或要素進(jìn)行檢查的方法。對部門審核時,需依據(jù)體系要素進(jìn)行穿行檢查;對體系要素審核時,要對各業(yè)務(wù)進(jìn)行穿行檢查;在現(xiàn)場檢查時,根據(jù)問題追蹤的結(jié)果開展穿行檢查。最終,結(jié)合審核追溯,形成 “線”的分析結(jié)果。
 
3.審核追溯,確定管理原因
 
       HSE管理體系最終針對的還是管理,其主要目標(biāo)是提高企業(yè)的管理水平。為實現(xiàn)這一目標(biāo),在找到“線”的系統(tǒng)性問題基礎(chǔ)上,開展“審核追溯”,尋找問題根源,將問題追溯到職責(zé)、制度、能力、資源、考核等管理方面的缺陷或不足,通過有針對性地開展專項管理改進(jìn),促進(jìn)管理體系績效的提升。
 
(五)提高問題整改有效性
 
       內(nèi)審工作不光是發(fā)現(xiàn)問題,更重要的是對問題進(jìn)行有效整改,以便持續(xù)改進(jìn),這才是內(nèi)審的落腳點。跟蹤驗證問題整改的有效性,是HSE管理體系有效運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。要提升整改有效性,應(yīng)做好以下幾項工作:
 
       企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持,包括對審核發(fā)現(xiàn)問題的認(rèn)可、整改資源的提供,以及不同部門之間的協(xié)調(diào)等;
 
       問題整改部門要立足于企業(yè)全局,積極開展整改,不能各掃門前雪。根據(jù)審核追溯的結(jié)果,在A部門發(fā)現(xiàn)的問題可能需要B部門來整改,這就要相關(guān)人員具備體系意識;
 
       明確整改的責(zé)任人員和時間節(jié)點,跟蹤整改進(jìn)度和措施的有效性;
 
       掌握合理的方法,對問題進(jìn)行舉一反三排查,杜絕類似問題重復(fù)發(fā)生;
 
        針對審核追溯發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題,制定專項管理改進(jìn)方案,安排專業(yè)部門進(jìn)行監(jiān)督整改;
 
建立合理的考核機(jī)制,促進(jìn)整改積極性。
 
       有效開展體系內(nèi)審是提高企業(yè)體系管理水平的抓手,對于想真正用管理體系提升其績效的最高管理者,應(yīng)充分認(rèn)識到內(nèi)審的重要性,重用、善用內(nèi)審員,使用正確的工具方法,充分發(fā)現(xiàn)問題并有效整改。只有這樣才能通過內(nèi)審來評價體系的成熟度,走上企業(yè)管理良性發(fā)展之路!
 

 

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